集团开展合规专项检查强化内控管理

2026-05-19
浏览次数:12
分享

 近日,为进一步健全内部管控体系,筑牢经营风险防线,由集团财务管理部牵头,联合综合办公室组建专项检查组,对物业板块开展合规专项检查。本次检查聚焦“三公”经费使用、资金审批流程、财务档案管理、OA系统规范应用等关键领域。检查组严格对照集团内控要求,对物业板块的制度执行情况、经费支出合规性、审批规范性及线上办公流程落地情况进行了全面核验,确保各项工作依规有序开展。

 检查过程中,检查组坚持从严核查、务求实效,针对发现的管理薄弱环节与潜在风险,统一梳理形成问题清单,现场明确整改要求、整改时限及责任主体,实行“闭环整改、逐项销号”,确保问题查摆精准、整改落实到位。

 下一步,以此次联合检查为契机,进一步健全长效内控机制,推动自查自纠常态化、制度化;持续加大联合监督力度,不断补齐管理短板、优化管控流程,全面夯实财务管理根基,为公司高质量、可持续发展提供坚实保障。